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发布日期:2025-09-22 10:23 浏览次数:

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西湖娱乐城- 西湖娱乐城官方网站- 西湖娱乐城APP市直属机关工作委员会2025年度部门预算

  (一)办公室(群众工作科、共青团市直属机关工作委员会)。负责市直机关工委工作的综合协调和工作督办,承担委机关日常运转工作。负责指导市(中)直机关党组织做好群众工作,提出有关工作规划。协调指导市(中)直机关工会、妇工委等群众组织按照各自章程开展工作。负责领导市(中)直机关团的工作和青年工作,指导市(中)直机关各级团组织做好思想建设、组织建设工作,审批市(中)直各部门机关团组织领导班子组成及书记、副书记任免。了解掌握市(中)直机关青年工作情况,反映团员、青年思想动态,做好青年思想政治工作。指导市(中)直机关青年联合会按照章程开展工作。(二)组宣科。指导市(中)直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。拟订加强和改进市(中)直机关基层党组织建设工作的意见措施;负责督促指导市(中)直各部门机关党组织按期换届;做好党员的教育、管理、发展工作;协助有关部门做好市(中)直机关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作;承担对市(中)直各部门党组(党委)和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作;承担市(中)直部门机关党组织领导班子组成人员的考核审批工作;承担参与领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作;承担市(中)直机关党员教育培训的规划指导工作,组织实施有关党员教育培训重点任务;承担对市(中)直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。

  第三部分市直属机关工作委员会2025年度部门预算数据分析一、2025年部门收支总表的说明2025年收支总预算816.82万元。收入包括:一般公共预算拨款收入816.82万元;支出包括:一般公共服务599.40万元、社会保障和就业支出126.85万元、卫生健康支出40.49万元、住房保障支出50.08万元。二、2025年度部门收入总表的说明当年财政预算收入816.82万元,其中:一般公共预算拨款收入816.82万元,占总预算100%。三、2025年部门支出总表的说明2025年支出预算816.82万元,其中:基本支出749.55万元,占91.76%;项目支出67.27万元,占8.24%。四、2025年财政拨款收支总表的说明2025年财政拨款收支总预算816.82万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入816.82万元;支出包括:一般公共服务支出599.4万元、社会保障和就业支出126.85万元、卫生健康支出40.49万元、住房保障支出50.08万元。五、2025年一般公共预算支出表的说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。2025年一般公共预算当年拨款816.82万元,比2024年增加20.32万元,主要原因:2025年部分预算资金从存量资金中解决。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出599.4万元,占总支出73.38%;社会保障和就业支出126.85万元,占总支出15.53%、卫生健康支出40.49万元,占总支出4.96%、住房保障支出50.08万元,占总支出6.13%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。对本部门一般公共预算支出功能分类项目科目增减变化进行说明。1.一般公共服务支出(201类)599.4万元,其他事务(20136)599.4万元,行政运行(2013601)532.13万元,一般行政管理事务(2013602)67.27万元。2.社会保障和就业支出(208类)126.85万元,行政事业单位养老支出(20805)126.78万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.78万元,机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)60万元;社会福利(20810)0.07万元,老年福利(2081002)0.07万元。3.卫生健康支出(210类)40.49万元,行政事业单位医疗(21011)40.49万元,行政单位医疗(2101101)32.14万元,公务员医疗补助(2101103)8.35万元。4.住房保障支出(221类)50.08万元,住房改革支出(22102)50.08万元,住房公积金(2210201)50.08万元。六、2025年一般公共预算基本支出表的说明2025年一般公共预算基本支出749.55万元,其中:人员经费695.47万元,主要包括:工资性支出417.35万元,机关事业单位养老保险缴费66.78万元、职业年金缴费60万元、职工基本医疗保险缴费32.14万元、公务员医疗补助缴费8.35万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金50.08万元、其他工资福利支出40.47万元、个人和家庭补助支出19.88万元。公用经费54.08万元,主要包括:商品和服务支出46.37万元(其中:办公费6.46万元、邮电费1万元、差旅费5万元、物业管理费0.36万元、培训费5万元、车辆运行维护费6万元及其他商品和服务支出22.55万元);工会经费7.71万元。七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明(一)2025年“三公”经费预算数为6万元,为公务用车购置及运行维护预算经费6万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。(二)因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有2辆,国内公务接待0批次、0人。八、2025年度政府性基金预算支出情况说明我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费安排使用情况说明。2025年机关运行经费财政拨款预算54.08万元,比2024年增加11.72万元,增长27.67%,主要人员增加,行政运行增加。(二)政府采购情况说明。我部门2025年度预算内没有安排政府采购经费。(三)国有资产占有使用情况说明。截至2024年12月31日,我部门共有车辆2辆,其中,1辆为领导干部用车,其他车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。(四)2025年预算绩效目标管理情况。2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理7个,涉及项目资金67.27万元。(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。我部门2025年度预算内没有安排扶贫资金使用经费。(六)政府债务情况我部门2025年度没有政府债务情况。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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